|
Lemchik, Krupskiy and partners LLC. Structure and tax consulting, Law firm
professional team of corporate lawyers, tax consultants and advocates
Country: Russia Region: Moscow Адрес: http://www.lkpconsult.ru/en/ Phone: +7(495) 544 1699 Fax: +7 (495) 775 8714 |
 |
Практики
Корпоративное, коммерческое право, M&A
Разработка юридической структуры бизнеса
Построение четкой юридической структуры бизнеса позволяет:
получить юридический контроль и возможность реального управления своим бизнесом либо через непосредственное участие в уставном капитале, либо без такого участия;
ликвидировать разрозненность активов;
создать единый центр принятия решений;
выстроить систему инвестирования и реинвестирования своего бизнеса;
в полной мере использовать механизмы международного и российского налогового планирования;
учитывать риски и проблемы связанные с трансфертным ценообразованием и взаимоотношениями между взаимозависимыми лицами;
усовершенствовать структуру договорных и хозяйственных связей;
внедрить эффективную структуру налогового планирования.
Основной целью разработки юридической структуры является получение Клиентом объективной информации об оптимальной, с точки зрения соотношения ключевых факторов, юридической структуре бизнеса.
Этими ключевыми факторами являются:
1. В сфере управления компанией:
управляемость и подконтрольность бизнеса;
обеспечение сокрытия фактического собственника бизнеса при сохранении у него юридических возможностей влияния на принимаемые всеми компаниями решения (в случае холдинговой структуры);
закрепление прав на основные средства и иные активы;
возможность ввода и вывода средств из компаний (инвестирование) и «переброски» бизнеса с одного юридического лица на другое в случае необходимости;
2. В сфере безопасности бизнеса:
законность и удобство товарно-денежного оборота в компании и законность расчетов с контрагентами;
безопасность бизнеса с точки зрения ответственности компаний по долгам (нарушениям) других компаний, в нем участвующих (в случае холдинговой структуры);
безопасность используемых компанией (холдингом) способов оптимизации налогообложения;
полнота и удобство юридического оформления отношений между организациями, участвующими в Вашем холдинге, а так же организациями холдинга и сотрудниками;
законность и бесспорность оформления отношений с Вашими контрагентами и защищенности Ваших интересов;
отсутствие в структуре организации и (или) холдинга бизнес-процессов, которые могут привести к нежелательным правовым последствиям, например в виде финансовых и иных санкций, привлечению излишнего внимания контролирующих органов и проч.
Стоимость услуги формируется всегда индивидуально и зависит от трудозатрат специалиста.
Конкурентные преимущества Продукта: Продукт решает не только текущие юридические «проблемы» бизнеса Клиента (поскольку, попутно с разработкой выявляются недостатки действующей схемы), но в результате его использования Клиент получает информацию о той юридической и смысловой структуре своего бизнеса, которая предупреждает и исключает возможные рисковые «бизнес-процессы».
Возможность текущих консультаций Клиента в процессе реализации рекомендаций по итогам использования Продукта.
Диагностика юридической структуры бизнеса
Диагностика юридической структуры бизнеса позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами выявить налоговые и имущественные риски бизнеса клиента, а так же выявить правовые причины их возникновения.
В ходе диагностики юридической структуры бизнеса выявляются:
недостатки оформления и защищенности Ваших прав на основные средства и иные активы;
неполнота и возможные недостатки юридического оформления отношений между организациями, участвующими в Вашем холдинге, а так же организациями холдинга и сотрудниками;
юридические недостатки и риски, порожденные такими недостатками, в оформлении отношений с Вашими контрагентами и в части защищенности Ваших интересов;
юридические недостатки и риски, порожденные такими недостатками, в системе налогового планирования;
бизнес-процессы в структуре организации и (или) холдинга, которые могут привести к нежелательным правовым последствиям, например, в виде финансовых и иных санкций.
При проведении диагностики наши специалисты изучают на предмет выявления налоговых и имущественных рисков:
документы, закрепляющие права Клиента на имущество, составляющее основные средства (недвижимость, оборудование, нематериальные активы), а так же иные документы, оформляющие его права (например, аренды), на основные производственные мощности;
документы, оформляющие отношения между юридическими лицами и сотрудниками внутри одного холдинга в части распределения и оформления штата сотрудников, пользования нематериальными ценностями, аренды и проч. (Холдинг – группа юридических лиц, фактически принадлежащая одному собственнику (Клиенту));
документы, связанные с текущими товарно-денежными отношениями Клиента, производится правовая оценка договоров с контрагентами и законность документооборота по ним, рассматриваются вопросы трансфертного ценообразования, вопросы соблюдения рыночности цен в соответствии с требованиями налогового законодательства и проч.;
документы, связанные с транспортной логистикой: на предмет правильности (законности) оформления транспортных документов, применительно к имеющимся договорам и финансово-хозяйственной схеме.
документы, связанные с инвестированием и реинвестированием денежных средств и иных активов в бизнес Клиента.
В результате диагностики Клиент получает письменное юридическое заключение с указанием налоговых и имущественных рисков, а так же причинах, их порождающих.
По окончании диагностики, в соответствии с пожеланиями Клиента, разрабатываются предложения по минимизации выявленных рисков.
Суды, арбитраж, разрешение споров, медиация
Представительство интересов в суде
Мы готовы представить интересы клиента в арбитражном суде по делам различной категории на следующих этапах:
I этап. Экспертиза судебной перспективы дела.
Проводится на основании предоставленных для анализа документов.
Цель: Формирование мнения о перспективах судебного спора, преимуществах и недостатках доказательственной базы позиции Клиента
Результат: Правовое заключение или устный комментарий
Срок: от 1 рабочего дня
Стоимость: Определяется по предоставлении Клиентом документов (в случае формирования мнения в устной форме – осуществляется бесплатно)
Порядок оплаты: согласовывается дополнительно
II этап. Составление искового заявления, включая сбор доказательственной базы.
Проводится на основании документов, перечень которых определен сотрудниками нашей компании и представлен им в копиях, заверенных печатью организации. Формирование правовой позиции, обеспечивающей эффективную защиту имущественных прав организации на основе необходимых и достаточных доказательств по делу.
Цель: Поиск доказательств позиции Клиента, изложение аргументов в исковом заявлении
Результат: Исковое заявлении, принятое арбитражным судом РФ
Срок: от 2 рабочих дней
Стоимость: от 12 000 рублей
Порядок оплаты: 100 % аванс (данное условие позволяет взыскать стоимость с должника)
III этап. Представительство в арбитражном суде.
Цель: Защита имущественных интересов Клиента – обоснование требований согласно исковому заявлению
Стоимость: Вознаграждение имеет: фиксированную составляющую, взимаемую независимо от результатов спора, а также переменную часть – процент от суммы, взимаемый исключительно от средств, полученных Клиентом.
Порядок оплаты: фиксированная составляющая вознаграждения оплачивается Клиентом авансом, процентная – после возврата взыскиваемых средств Клиенту
Налоговые споры
Налоговые споры относятся к категории самых запутанных споров с юридической точки зрения. Кроме того налоговые споры это и часто встречаемые споры с хозяйствующими субъектами. Чаще всего налоговые споры касаются вопроса правомерности получения налоговой выгоды налогоплательщиком.
Каждая российская компания сталкивается с претензиями налоговиков; каждая 5я участвовала в налоговом споре с привлечением либо без привлечения опытного специалиста в области налогового права. Для правильного построения линии защиты в налоговом споре, такой специалист должен разбираться в бухгалтерском и налоговом учете, обладать знаниями в области экономики, иметь за плечами широкий практический опыт в данной категории споров. Опытный специалист поможет в оперативном порядке выявить необоснованные претензии налоговиков, правильно избрать стратегию защиты, грамотно сформулировать свою позицию, изложить ее документально выгодным для налогоплательщика образом. В нашей компании работают профессионалы, готовые выступить на стороне клиента, как в стадии досудебного урегулирования налогового спора, так и непосредственно при судебном разбирательстве.
В компетенцию налоговых консультантов входят следующие услуги, направленные на защиту интересов налогоплательщиков:
Правовой анализ акта налоговой проверки с подготовкой письменного или устного заключения по перспективам спора;
Подготовка возражений на акт камеральной или выездной налоговой проверки;
Обжалование решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения в вышестоящий налоговый орган (досудебный порядок урегулирования спора);
Обжалование принятых налоговым органом обеспечительных мер, выразившихся в наложении ареста на отчуждение имущества без согласия налогового органа, а также в приостановлении операций по счетам налогоплательщика;
Сопровождение судебного обжалования актов налоговых органов о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности (отказу в привлечении к ответственности), в том числе подготовка иска (заявления) о признании ненормативного акта недействительным полностью (либо в части) со сбором доказательной базы;
Сопровождение при оспаривании судебных актов по налоговым спорам в вышестоящие суды;
Сопровождение в спорах по делам о взыскании недоимки по налогам и пени за просрочку их уплаты; по возмещению, возврату переплаты по налогам, в частности НДС;
Налоговое право, таможня, ВЭД
Налоговый консалтинг
Налоговый консалтинг – это консультирование по вопросам налоговых последствий и налоговых рисков сделок, осуществляемых в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности компаний, консультирование по вопросам правильности ведения бухгалтерского и налогового учета и правильности учета основных хозяйственных операций.
Налоговые консультанты ЛКП обладают необходимым опытом, знаниями, и самое главное, ежедневной практикой правоприменения, которые позволяют оказывать налоговые консультации на высоком профессиональном уровне с высоким уровнем ответственности за правильность сделанных выводов и выданных рекомендаций.
Налоговый консалтинг ЛКП может состоять как из отдельных консультаций, так и из комплекса мер направленных на достижение:
Консультирование по вопросам правильности возмещения НДС, включая комплексное сопровождение процесса возмещения в налоговых органах и арбитражных судах.
Оценка налоговых последствий заключения договоров, включая разработку наиболее оптимальных условий таких договоров.
Консультирование по наиболее оптимальному с точки зрения налоговых последствий и рисков порядку учета и отражения в налоговом и бухгалтерском учете хозяйственных операций.
Выработка стратегии защиты при спорах с налоговыми органами, включая выработку подробной контраргументации по предъявленным нарушениям.
Разработка наиболее оптимальных с налоговой точки зрения условий сделок, включая полное их структурирование и сопровождение на каждом этапе.
Налоговый консалтинг физических лиц, включая заполнение налоговых деклараций и сопровождение процедур предоставления налоговых вычетов .
Налоговый консалтинг при привлечении инвестиций.
Налоговое консультирование в сделках М&A.
Налоговый консалтинг ЛКП осуществляется в форме отдельных консультаций, регулярного консультирования (абонентского обслуживания) или проведения комплексных проектов.
Налоговое планирование
Налоговое планирование – это комплекс мер, направленных на достижение наиболее благоприятного для клиента режима ведения финансово-хозяйственной деятельности с учетом сбалансированного налогообложения. При этом под сбалансированным налогообложением понимается установление такого режима налоговых издержек бизнеса, при котором достигается баланс между достигаемой выгодностью и рисками. Поскольку правоприменительная и судебная практика в налоговых правоотношениях постоянно меняются, необходимо регулярно следить за тем, чтобы баланс в налогообложении бизнеса соблюдался постоянно. Для этого необходимо регулярно пользоваться услугами профессионалов, которые «держат руку на пульсе» всех последних изменений и тенденций и могут направить финансово-хозяйственную деятельность компании в нужном направлении.
Часто собственники и руководители компаний пренебрегают условием достижения баланса выгодности и риска, склоняясь в сторону выгодности, и не обращают внимание, на возникающие в связи с этим налоговые риски. Как правило, такая беспечность приводит впоследствии к претензиям со стороны налоговых органов и последующему доначислению налогов. В связи с этим, важно всегда очень правильно оценивать налоговые последствия сделок и если эти сделки будут сопряжены с возникновением налоговых рисков, предусматривать и внедрять комплекс мероприятий направленных на их снижение.
Наш опыт подсказывает, что инструменты налогового планирования могут применяться на каждом этапе развития и функционирования бизнеса. Можно выделить основные наиболее распространенные области применения инструментов налогового планирования:
Налоговое планирование при инвестировании и реинвестировании капитала;
-
Налоговое планирование при структурировании бизнеса;
-
Налоговое планирование внутри группы компаний и холдингов;
-
Налоговое планирование в сделках М&A, при выборе наиболее оптимальной формы приобретения/продажи активов;
-
Комплекс мер по наиболее оптимальным налоговым последствиям сделок при осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности компаний;
-
Налоговое планирование при импорте и экспорте;
-
Оптимизация налоговых платежей при функционировании корпоративной структуры управления, включая деятельность Управляющей компании и Советов Директоров;
-
Международное налоговое планирование;
-
Налоговое планирование сделок проводимых физическими лицами;
-
Разработка комплексной стратегии налогового планирования бизнеса, начиная от разработки правильной учетной политики компании и заканчивая налоговым планированием при выплате дивидендов и привлечении внешнего финансирования.
Право выбирать наиболее оптимальное налогообложение хозяйственных операций, используя инструменты предоставленные законом, есть у каждой компании. Наша задача, используя наши знания, опыт, практику и креатив, предложить Клиенту такие решения, которые позволят сделать налогообложение его бизнеса действительно оптимальным и сбалансированным.
Международное налоговое планирование
В комплексную услугу «Международное налоговое планирование» входит:
1. Консультирование клиентов по вопросам международного налогового планирования:
способам инвестирования и реинвестирования бизнеса;
закрепления прав владения активами (недвижимость, доли, акции, торговые марки);
выбора наиболее подходящей под цели клиента иностранной юрисдикции;
особенностям законодательства и налогообложения отдельных стран;
2. Разработка структуры бизнеса за пределами РФ под цели клиента.
Внедрение механизма международного налогового планирования при разработке комплексной юридической структуры бизнеса и при реализации инвестиционных проектов позволяет решить следующие задачи клиента:
Создание холдинговых корпораций для усиления юридического контроля и управляемости бизнеса его собственником;
Включение в бизнес-структуру компании зарубежного сегмента администрирования для обеспечения безопасности бизнеса;
Юридически безопасная и подконтрольная реальному собственнику трансформация финансовых потоков внутри холдингового образования;
Сокрытие информации о реальных владельцах бизнеса за рубежом и использование правовых возможностей номинального инструментария в системе аппарата управления иностранной компанией, предоставляемых зарубежным законодательством;
Выведение прав на ликвидные активы за пределы территории Российской Федерации;
Оптимизация налоговых выплат, исчисляемых с доходов нерезидентных структур на основании соглашений об избежании двойного налогообложения и иного законодательства;
Глобализация бизнес-процесса путем создания международных предпринимательских компаний и привлечения юридически безупречных с позиции налогового контроля партнеров с дальнейшим включением в контрактную последовательность компаний, зарегистрированных в юрисдикциях льготного налогообложения;
Аккумуляция денежных средств в зарубежных банках.
3. Регистрация компаний в иностранных юрисдикциях: Белиз, Сейшелы, БВО, Панама, Кайманы, Маршалловы острова, Доминикана, Кипр, Новая Зеландия, Австрия, Нидерланды, США, Чехия, Великобритания, Гонконг, Сингапур, Щвейцария, Прибалтийские компании, Дания, Лихтенштейн, Люксембург.
4. Создание Фондов и Трастов.
5. Юридическая поддержка и сопровождение компаний за рубежом.
своевременная сдача бухгалтерских и аудиторских отчетов и прочих финансовых документов;
своевременная оплата государственных пошлин и взносов;
подача необходимых юридических документов и отчетов в государственные органы, получение необходимых разрешений, а также соблюдение всего документооборота в соответствии с действующим на указанной территории законодательством в отношении данной компании;
консульская легализация документов компании или их легализация в соответствии с принципами Гаагской Конвенции 1961 года (проставление грифа «апостиль»);
изготовление всех внутренних документов компании.
6. Открытие банковских счетов за границей.
7. Секретарские услуги.
Стоимость услуги формируется для каждого клиента исходя из совокупности следующих факторов:
особенностей хозяйственной и структурной организации деятельности клиента;
потребностей клиента в диагностике договорной системы отношений и объема документооборота внутри юридической структуры;
трудозатрат специалиста.
Интеллектуальная собственность Трудовое право
Юридическое и налоговое сопровождение текущей финансово-хозяйственной деятельности компаний клиентов осуществляется на разовой или регулярной основе (абонентское обслуживание) и, как правило, включает в себя
1.Налоговое консультирование (по вопросам исчисления и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации;
2.Правовое консультирование по вопросам правоприменительной практики гражданского, трудового, законодательства Российской Федерации;
3.Представительство интересов Заказчика на переговорах с его контрагентами по условиям заключения, исполнения и расторжения хозяйственных договоров;
4.Досудебное урегулирование споров (исследование документов, анализ ситуации на основе исследованных документов, определение перспективных решений, подготовка претензий, проведение переговоров, реализация достигнутых договоренностей)
5. Консультационное сопровождение возникающих у Заказчика судебных споров в арбитраже, в т.ч. налоговые, таможенные, административные и хозяйственные споры, (консультирование по вопросам, возникающим при защите Заказчиком своих интересов в арбитражном суде при возникновении споров любого характера, а именно: об изменении условий или о расторжении договоров, о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, о признании права собственности, о защите нарушенных прав собственника, о возмещении убытков, о признании недействительными (полностью или частично) актов государственных и иных органов не соответствующих законам и нормативным актам и законные интересы организации);
6. Правовое сопровождение сделок, осуществляемых Заказчиком (включая, но, не ограничиваясь: проведение правового анализа предложенных договоров, контрактов или соглашений; разработку договоров и иных документов, необходимых для проведения сделок, проверку представителя потенциального контрагента Заказчика на предмет правоспособности);
7. Правовое сопровождение осуществляемой Заказчиком производственной деятельности (включая, получение разрешений, согласований, представительство интересов Заказчика в государственных органах при решении данных вопросов
8. Консультирование по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности Заказчиком, правильности исчисления таможенных пошлин и сборов, взимаемых в соответствии с таможенным законодательством РФ (включая анализ и подготовку внешнеэкономических контрактов);
9. Правовое сопровождение общих собраний, заседаний исполнительных органов Заказчика (в части формализации принятых решений на основании предоставляемой Исполнителю информации);
10.Консультирование по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при необходимости – осуществление представительство интересов Заказчика в государственных органах при проведении необходимых регистрационных действий;
11.Консультирование по вопросам процедуры внесения изменений в учредительные документы Заказчиками, предусмотренной законодательством РФ;
12.Проведение анализа правоустанавливающих документов на приобретаемое Заказчиком недвижимое имущество и иные активы;
13.Cоставление обзоров изменений действующего законодательства РФ и судебной практики, содержание которых регулирует сферу правоотношений, в рамках которой осуществляет деятельность Заказчик.
Кроме этого, дополнительно в рамках абонентского обслуживания может осуществляться сопровождение претензионной работы с контрагентами и представительство в арбитражных судах (данные услуги рассматриваются как дополнительные и могут увеличивать стоимость стандартного предложения по сопровождению).
Стоимость абонентского юридического обслуживания
Стоимость стандартного пакета услуг в рамках ежемесячного абонентского юридического обслуживания включает в себя консультирование в пределах 20 консультационных часов и составляет 70 000 (семьдесят) тысяч рублей.
Неиспользованная в течение месяца сумма абонентской платы не переносится на следующий месяц и не возвращается.
В зависимости от потребности в консультировании конкретного клиента количество включенных в стоимость абонентского обслуживания часов может меняться как в большую так и в меньшую сторону.
Поскольку юридическое и налоговое сопровождение бизнеса фактически является заменой или альтернативой работы штатного юриста или юридической службы Компаний, хотелось бы выделить несколько отличительных особенностей именно такой формы абонентского юридического обслуживания:
1. Получение практических, а не теоретических консультаций. В рамках абонентского юридического обслуживания Клиент имеет возможность получать консультации как в режиме он–лайн, так и в виде отдельных письменных заключений от юристов и налоговых консультантов, которые основываются не только на общих знаниях законодательства, а также на ежедневной практике консультирования, ведения претензионной работы, судебного представительства, представлении интересов клиентов в государственных органах и реализации предложенных клиентам советов.
2. Оценка налоговых рисков и последствий сделок, консультирование по вопросам налогового и бухгалтерского учета – это преимущество заключается в том, что наши юристы помимо юридического сопровождения , осуществляют сопровождение рабы бухгалтерии и финансовых служб, являясь фактически текущими аудиторами компании.
3. Возможность использования опыта и знаний всей компании, а не отдельно взятого специалиста. Это преимущество заключается в том, что к решению вопросов клиента подключается тот специалист, который является наиболее опытным и компетентным в этом вопросе. Также при обслуживании клиентов практикуется принцип т.н. «коллективного разума», когда правовая позиция по наиболее сложным вопросам принимается по результатам обсуждения на совещании юристов.
4. Постоянство и стабильность консультирования. Поскольку в рамках консультационного обслуживания за каждым клиентом закреплено несколько юристов, то в консультировании не наблюдаются сбои, связанные с отсутствием юристов во время отпуска и болезни. Полная взаимозаменяемость и профессиональный уровень каждого из юристов компании позволяют оказывать услуги постоянно.
5. Универсальная, единая почасовая ставка. Единая ставка консультирования в рамках абонентского юридического обслуживания, позволяет привлекать к решению наиболее сложных вопросов (переговоры с контрагентами, оценка рисков крупных сделок, заключение долгосрочных договоров), Управляющих партнеров и старших юристов, ставка которых при обычном консультировании намного выше универсальной ставки в рамках абонента.
6. Налоговые преимущества. Это преимущество консультирования проявляется именно при сравнении с работой штатного юриста или юридической службы. В рамках консультирования по договору с консалтинговой компанией в имеете возможность относить затраты под оплате наших услуг в состав расходов при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, кроме того стоимость наших услуг содержит в себе НДС и главное расходы на юридическое обслуживание не облагаются страховыми взносами, как в случае с наемным сотрудником. Учитывая, что штатный сотрудник может еще и не оправдать возложенных на него надежд, то преимуществ становится еще больше. С нами таких рисков меньше — поскольку все наши юристы ежедневно, уже много лет оправдывают надежды и ожидания наших существующих клиентов.
Регистрация бизнеса, лицензирование, оффшоры
«Международное налоговое планирование»:
1. Консультирование клиентов по вопросам международного налогового планирования:
-
способам инвестирования и реинвестирования бизнеса;
-
закрепления прав владения активами (недвижимость, доли, акции, торговые марки);
-
выбора наиболее подходящей под цели клиента иностранной юрисдикции;
-
особенностям законодательства и налогообложения отдельных стран;
2. Разработка структуры бизнеса за пределами РФ под цели клиента.
Внедрение механизма международного налогового планирования при разработке комплексной юридической структуры бизнеса и при реализации инвестиционных проектов позволяет решить следующие задачи клиента:
-
Создание холдинговых корпораций для усиления юридического контроля и управляемости бизнеса его собственником;
-
Включение в бизнес-структуру компании зарубежного сегмента администрирования для обеспечения безопасности бизнеса;
-
Юридически безопасная и подконтрольная реальному собственнику трансформация финансовых потоков внутри холдингового образования;
-
Сокрытие информации о реальных владельцах бизнеса за рубежом и использование правовых возможностей номинального инструментария в системе аппарата управления иностранной компанией, предоставляемых зарубежным законодательством;
-
Выведение прав на ликвидные активы за пределы территории Российской Федерации;
-
Оптимизация налоговых выплат, исчисляемых с доходов нерезидентных структур на основании соглашений об избежании двойного налогообложения и иного законодательства;
-
Глобализация бизнес-процесса путем создания международных предпринимательских компаний и привлечения юридически безупречных с позиции налогового контроля партнеров с дальнейшим включением в контрактную последовательность компаний, зарегистрированных в юрисдикциях льготного налогообложения;
-
Аккумуляция денежных средств в зарубежных банках.
3. Регистрация компаний в иностранных юрисдикциях: Белиз, Сейшелы, БВО, Панама, Кайманы, Маршалловы острова, Доминикана, Кипр, Новая Зеландия, Австрия, Нидерланды, США, Чехия, Великобритания, Гонконг, Сингапур, Швейцария, Прибалтийские компании, Дания, Лихтенштейн, Люксембург.
4. Создание Фондов и Трастов.
5. Юридическая поддержка и сопровождение компаний за рубежом.
-
своевременная сдача бухгалтерских и аудиторских отчетов и прочих финансовых документов;
-
своевременная оплата государственных пошлин и взносов;
-
подача необходимых юридических документов и отчетов в государственные органы, получение необходимых разрешений, а также соблюдение всего документооборота в соответствии с действующим на указанной территории законодательством в отношении данной компании;
-
консульская легализация документов компании или их легализация в соответствии с принципами Гаагской Конвенции 1961 года (проставление грифа «апостиль»);
-
изготовление всех внутренних документов компании.
6. Открытие банковских счетов за границей.
7. Секретарские услуги.
Стоимость услуги формируется для каждого клиента исходя из совокупности следующих факторов:
-
особенностей хозяйственной и структурной организации деятельности клиента;
-
потребностей клиента в диагностике договорной системы отношений и объема документооборота внутри юридической структуры;
-
трудозатрат специалиста.
Press-releases05.12.2014 «Лемчик, Крупский и Партнеры» в числе ведущих компаний российского юридического рын ... »»
05.12.2014 Успешно прошла V практическая конференция "Эффективное управление группой комп ... »»
20.10.2014 Компания «Лемчик, Крупский и Партнеры» рекомендована рейтинговым агентством IFLR100 ... »»
10.06.2013 Открытие филиала компании "Лемчик, Крупский и Партнеры" в Северо-Западном ... »»
Все Пресс-релизы »»Deals & Courts06.06.2019 Юристами ЛКП успешно завершен спор по признанию недействительной односторонней сдел ... »»
30.05.2019 Судебные юристы ЛКП на этапе апелляционного обжалования смогли отменить решение суд ... »»
30.05.2019 Судебными юристами ЛКП успешно завершен спор по взысканию задолженности по междунар ... »»
13.07.2017 Команда налоговых юристов Лемчик, Крупский и Партнеры защитила интересы клиента при ... »»
13.07.2017 Руководитель налоговой практики Лемчик, Крупский и Партнеры Татьяна Круглова выигра ... »»
Все "Суды и сделки" »»Events10.05.2018 Юрист ЛКП Вероника Вовк выступила спикером на конференции «Блокчейн: Правовые риски ... »»
17.12.2014 12 декабря состоялся Бизнес-завтрак «Антиоффшорное законодательство РФ. Юридические ... »»
05.12.2014 5 декабря состоялся Бизнес-завтрак «Актуальные изменения в законодательстве РФ и ме ... »»
Все "События" »» Comments16.05.2018 Латвийская гавань для офшорных компаний закрыта »» 16.05.2018 Противодействие отмыванию денежных средств и финансирования терроризма в Европейско ... »» 13.07.2017 Последствия подписания MLI для российского бизнеса »» 13.07.2017 Ограничение сферы применения обязательного претензионного порядка в арбитражном про ... »» 05.12.2014 Налоговая будет знать все про Ваш вычет »»
Все Комментарии »» Article30.05.2019 Трансфер технологий »» 30.05.2019 Юрист ЛКП Евгений Крюков в статье "Не ответил на претензию? Оплати судебные ра ... »»
Всe Статьи »» in Press17.12.2014 Старший юрист "Лемчик, Крупский и Партнеры" Татьяна Круглова поделилась о ... »»
Все упоминания в СМИ »»
Practice Description
Lemchik, Krupskiy and partners LLC. Structure and tax consulting — is a professional team of corporate lawyers, tax consultants and advocates which has rendered services in business structuring, tax consulting and legal support.
In 2002 future managing partners Alexander Lemchik and Andrey Krupskiy made a decision to develop the structuring and tax consulting legal practice. During these years, the strategy of project implementation was implemented and these experiences together with the profound knowledge in structuring business and financial activities were accumulated in every all business area. Today we can be proud of the fact that many of our clients’ companies are prospering because of our legal and corporate business structures and identification of legal and tax risks in time on major transactions. Moreover, we are protecting our clients from unwarranted legal action/issues and the unjustified attention of regulatory bodies with our complex legal support.
The main priority of our work is the growth and successful development of the clients’ business. In that regard we are also developing the quality of our services by deepening professional knowledge, broadening the team, and finding new solutions and opportunities for businesses.
e-Mail: Send message
|